|
|
Faktúra |
2023243
|
Stravné-SF
|
96,00 |
s DPH |
144
|
|
21.12.2023 |
GASTRO Kosi s.r.o. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5923025656
|
školenia, kurzy, semináre
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Poradca podnikatela s.r.o |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
855
|
Stravné 12/23 zamestnanci
|
376,97 |
s DPH |
01/18
|
01/18
|
20.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ VZ |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Stravné 12/23 žiaci
|
72,20 |
s DPH |
01/18
|
01/18
|
20.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ VZ |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231105
|
Kancelárske potreby
|
640,85 |
s DPH |
136
|
|
20.12.2023 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2300111384
|
Kancelárske potreby
|
317,46 |
s DPH |
138
|
|
20.12.2023 |
Xepap s.r.o. Jesenského 4703 |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202310993
|
Plyn, voda, elektrina 11/23
|
534,42 |
s DPH |
|
1719/2021/OMA
|
20.12.2023 |
Nitr.samosp.kraj |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30230177
|
náhradné zdroje, klávesnice , SW
|
295,00 |
s DPH |
139
|
|
20.12.2023 |
BITCOMP-Zoltán Bako |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1023131562
|
školenia, kurzy, semináre
|
12,00 |
s DPH |
ZO/2018A15531-2
|
ZO/2018A15531-2
|
20.12.2023 |
osobnyudaj.sk Garbiarska 5 |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Havettová Beáta |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202318056
|
aktualizácia, noviny, časopisy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RAABE nakladat.s.r.o. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
Objednávka |
141
|
Elektromateriál
|
312,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
03.01.2024 |
|
Objednávka |
140
|
Kancelárske potreby
|
650,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2024 |
|
Objednávka |
137
|
Kancelársky materiál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Xepap s.r.o., |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
849
|
Stravné 11/23
|
113,00 |
s DPH |
01/18
|
01/18
|
12.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ VZ |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230115
|
služby v oblasti IT
|
300,00 |
s DPH |
137
|
|
12.12.2023 |
Ing. Peter Kročka IT RESCUE |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231122
|
Kancelárske potreby
|
86,08 |
s DPH |
136
|
|
12.12.2023 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231117
|
pracovné oblečenie
|
119,23 |
s DPH |
135
|
|
12.12.2023 |
MIKRA Milan Kramar |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
údržba priestorov
|
2 998,49 |
s DPH |
134
|
|
11.12.2023 |
IZOMER |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0118434976
|
telefon 11/2023
|
1,00 |
s DPH |
0118434976
|
0118434976
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Stravné 11/23 žiaci
|
89,30 |
s DPH |
01/18
|
01/18
|
11.12.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ VZ |
Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable |
PaedDr. Matušková Eliška |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |